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        公司審計部首次開展內(nèi)部財務(wù)審計

        來源:審計部 作者:王素華 發(fā)布時間:2021-11-03
          公司財務(wù)管理是公司日常管理工作的重要組成部分,也是公司各級領(lǐng)導(dǎo)一直關(guān)注的問題,加強公司內(nèi)部財務(wù)審計工作能夠促進公司財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化,能夠更好的規(guī)范各項經(jīng)濟活動,進一步完善企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度。
          根據(jù)目前各分公司項目進展情況,審計部于2021年10月22日至31日對第三工程分公司財務(wù)成本控制與付款流程進行了歷時10天的審計工作,其中重點對考工路的成本控制情況進行了審計。審計過程中得到分公司的積極支持與配合,工作進展順利。
          通過此次內(nèi)部財務(wù)審計,可以看出公司的各項規(guī)章制度得到了貫徹與落實,將分公司財務(wù)工作中一些亮點進行提煉,得以在全公司范圍內(nèi)推廣,對于審計中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)工作存在的不足之處,也進行交流互通,得以進一步提升改進。
          此次內(nèi)部財務(wù)審計是公司審計部首次開展內(nèi)部財務(wù)審計工作,很多工作也是在摸索中進行,還需要不斷地加強學(xué)習(xí),通過此次內(nèi)部財務(wù)審計為我們積累了一定的經(jīng)驗,為以后更好的開展審計工作打下了基礎(chǔ)。
         
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